绵阳市西山子云亭风景区管理处2026年单位预算

2026-03-30 14:41文章来源:绵阳市住房和城乡建设委员会
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第一部分绵阳市西山子云亭风景区管理处概况

一、职能简介

二、2026年重点工作

第二部分绵阳市西山子云亭风景区管理处2026年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分绵阳市西山子云亭风景区管理处2026年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分绵阳市西山子云亭风景区管理处概况

一、职能简介

绵阳市西山子云亭风景区管理处属市住建委下属二级预算单位,为财政全额拨款的公益一类事业单位,主要职责是配合编制公园规划,提出开发建设计划意见并组织实施;做好公园范围内的绿化、美化和环境卫生工作;抓好人文古迹的保护、修缮和消防安全管理;做好公园各景点和经营户的经营管理;抓好森林防火和森林病虫害防治工作;抓好公园的治安和游客安全工作;完成市委市政府和上级主管部门交办的其他工作。为广大市民游客提供一个具有优美环境的文化休闲娱乐场所。

二、2026年重点工作

1.抓班子建设。加快推进配齐班子,完成支部换届,增强班子力量和活力。强化办公室枢纽功能,在做好协调统筹和上传下达的基础上,充分发挥督促督办作用。

2.抓文化活动建设。一是主动出击,内联市政协文史委及研究室,市、区文联、文旅、社科联,外通四川省扬雄研究会、西华大学文学院等,共同挖掘宣传子云文化,逐步将子云文化打造成国家级文化IP。二是做“活”文化活动,通过探索试行“市民园长”机制,搭建起市民之间、游客与公园之间的互动桥梁,增强市民游客对文化活动的参与感和记忆点,逐步将公园建设成市民休闲娱乐的首选地。

3.抓资源利用。在保障道路、房屋维护的基础上,用海绵城市理念梳理,推动全园防洪排水与全园景观水系相结合,利用空闲绿地推进实施群众运动体育场建设,通过“微改造”实现“大提升”。

4.抓景观提质。在摆好花、修剪整齐、绿地斑秃治理、杂草死树清理的基础上,逐步实施桂花园、腊梅园、红梅园、樱花路的景观提质改造,以及南入口问仙亭区域的景观建设,新建苏铁专类植物园,逐步改变苗圃式景观无特色的短板。

第二部分绵阳市西山子云亭风景区管理处2026年单位预算表

一、单位收支总表(公开表1)

二、单位收入总表(公开表1-1)

三、单位支出总表(公开表1-2)

四、财政拨款收支预算总表(公开表2)

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)

六、一般公共预算支出预算表(公开表3)

七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)

八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)

十、政府性基金预算支出预算表(公开表4)

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)

十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5)

十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)

第三部分绵阳市西山子云亭风景区管理处2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,绵阳市西山子云亭风景区管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。绵阳市西山子云亭风景区管理处2026年收支总预算1191.16万元,较上年收支预算总数增加35.15万元,主要原因是工资调标,人员工资及保险费用全部增加。

(一)收入预算情况

绵阳市西山子云亭风景区管理处2026年收入预算1191.16万元,其中:一般公共预算拨款收入1191.16万元,占100%。

(二)支出预算情况

绵阳市西山子云亭风景区管理处2026年支出预算1191.16万元,其中:基本支出955.66万元,占80.23%;项目支出235.5万元,占19.77%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市西山子云亭风景区管理处2026年财政拨款收支总预算1191.16万元,较上年财政拨款收支总预算增加35.15万元,主要原因是工资调标,人员工资及保险费用全部增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1191.16万元;支出包括:社会保障和就业支出105.54万元、卫生健康支出13.12万元、城乡社区支出1028.28万元、住房保障支出44.22万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市西山子云亭风景区管理处2026年一般公共预算当年拨款1191.16万元,较上年预算数增加35.15万元,主要原因是工资调标,人员工资及保险费用全部增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出105.54万元,占8.86%;卫生健康支出13.12万元,占1.10%;城乡社区支出1028.28万元,占86.33%;住房保障支出44.22万元,占3.71%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2026年预算数为38.35万元,主要用于:单位退休人员补贴。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为43.35万元,主要用于:单位在职人员养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数为21.67万元,主要用于:单位在职人员职业年金缴费。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026年预算数为2.17万元,主要用于:单位在职人员工伤保险和失业保险缴费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数为13.12万元,主要用于:单位在职人员医疗保险缴费。

6.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2026年预算数为1028.28万元,主要用于:工资福利支出、商品和服务支出、对家庭和个人的补助支出及项目支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为36.22万元,主要用于:单位在职人员住房公积金缴费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026年预算数为8万元,主要用于:单位在职人员住房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市西山子云亭风景区管理处2026年一般公共预算基本支出955.66万元,其中:

人员经费930.08万元,主要包括:事业基本工资、事业津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、事业职业年金缴费、事业职工基本医疗保险缴费、事业其他社会保障缴费、事业住房公积金、其他工资福利支出;生活补助、其他对个人和家庭的补助;工会经费、其他商品和服务支出、劳务费。

公用经费25.58万元,主要包括:办公费、水费,电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市西山子云亭风景区管理处2026年“三公”经费财政拨款预算数3.72万元,其中:公务接待费0.32万元,公务用车购置及运行维护费3.4万元。

(一)公务接待费较上年预算与上年预算持平。

2026年公务接待费计划用于单位因工作需要必须发生

的公务接待任务。

(二)公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。

单位现有公务用车3辆,其中:轿车2辆,货车1辆。2026年安排公务用车运行维护费3.4万元,用于3辆公务用车(燃油、维修、保险)等方面支出,主要保障单位日常公务用车及绿化维护、基础设施维护、清扫保洁、治安秩序等各项工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市西山子云亭风景区管理处单位2026未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市西山子云亭风景区管理处单位2026年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2026年,绵阳市西山子云亭风景区管理处为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2026年,绵阳市西山子云亭风景区管理处安排政府采购预算3.4万元,其中,政府采购服务预算3.4万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2025年底,绵阳市西山子云亭风景区管理处共有车辆3辆(车辆数应与“三公”经费说明中现有公务用车保有量一致),其中,厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆(若无请填写0辆)。单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2026年绵阳市西山子云亭风景区管理处按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目5个,涉及预算235.5万元,所有项目均按要求编制了绩效目标。其中:运转类项目5个,涉及预算235.5万元;特定目标类项目0个。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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